|
|
Faktúra |
fa 003/2017
|
zapožičanie stolného futbalu r.2017
|
1,00 |
bez DPH |
Zmluva o výpožičke z 23.2.2009
|
|
11.01.2017 |
Mesto Krompachy |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 002/2017
|
telefónne hovory
|
28,90 |
s DPH |
A1513289 z 12.10.2004 + Dodatok z 30.10.2014, A6153108 zo 14.2.2012 + Dodatok zo 14.2.2012
|
|
09.01.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 001/2017
|
telefónne hovory
|
14,82 |
s DPH |
Zmluva z 29.12.2014, Dodatok z 29.9.2016, Dodatok z 19.12.2016
|
zml 011/2016, zml 016/2016
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 125/2016
|
lyžiarky
|
520,00 |
s DPH |
obj 049/2016
|
|
29.12.2016 |
Sport Retter, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
29.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
fa 124/2016
|
revízia elektro + súvisiace práce
|
240,00 |
s DPH |
obj 039/2016
|
|
29.12.2016 |
KK elektro s.r.o., Kristian Krak |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
29.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 049/2016
|
lyžiarky
|
520,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
Sport Retter, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
30.12.2016 |
|
Zmluva |
zml 016/2016
|
Dodatok k Zmluve z 29.12.2014
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
fa 119/2016
|
tlačiareň, tonery
|
500,00 |
s DPH |
obj 044/2016
|
|
27.12.2016 |
Electronic Bros. Samuel Čiasnoha |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
27.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
fa 120/2016
|
USB kľúče, DVD, ext.pamäť.disk
|
150,00 |
s DPH |
obj 045/2016
|
|
27.12.2016 |
Electronic Bros. Samuel Čiasnoha |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
27.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
fa 123/2016
|
kancelárske potreby
|
499,22 |
s DPH |
obj 036/2016
|
|
27.12.2016 |
Dagmar Kunová, Papiernictvo DOMINO |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
27.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
fa 122/2016
|
materiál pre ZÚ (papiernictvo)
|
399,44 |
s DPH |
obj 032/2016
|
|
27.12.2016 |
Dagmar Kunová, Papiernictvo DOMINO |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
27.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
fa 121/2016
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
obj 048/2016
|
|
27.12.2016 |
GMT Drogéria s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
fa 117/2016
|
grafické úpravy, aktualizácia web stránky
|
80,00 |
bez DPH |
obj 033/2016
|
|
23.12.2016 |
Mgr.Ľubomír Cupper - ManyOK Design |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
23.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
fa 118/2016
|
údržba PC (inštalácia, aktualizácia, obnova)
|
170,00 |
bez DPH |
obj 037/2016
|
|
23.12.2016 |
Mgr.Ľubomír Cupper - ManyOK Design |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
23.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
fa 116/2016
|
stravné lístky
|
954,37 |
s DPH |
obj 046/2016
|
Komisionárska zmluva z 2.7.2012
|
22.12.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
22.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
fa 115/2016
|
posilovací stroj
|
120,00 |
bez DPH |
obj 047/2016
|
|
22.12.2016 |
Jozef Pohlod |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 048/2016
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
GMT Drogéria s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 044/2016
|
tlačiareň, tonery
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Electronic Bros. Samuel Čiasnoha |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
fa 114/2016
|
preprava členov ZÚ
|
326,28 |
s DPH |
obj 027/2016
|
|
21.12.2016 |
Tomáš Dolný |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
fa 113/2016
|
floorbal.set, floorbal.nohavice, floorbal.rukavice
|
337,60 |
s DPH |
obj 043/2016
|
|
21.12.2016 |
Sportika Group s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
21.12.2016 |
22.12.2016 |