|
|
Faktúra |
fa 014/2017
|
materiál pre ZÚ (štetce,pasty,laky)
|
50,34 |
s DPH |
obj 006/2017
|
|
09.02.2017 |
MY HOME s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
09.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 005/2017
|
kužele,koordinačný rebrík
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Sport Retter, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 012/2017
|
spevníky Slávik Slovenska 2017
|
10,00 |
s DPH |
obj 004/2017
|
|
07.02.2017 |
ARES spol. s r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 006/2017
|
materiál pre ZÚ (štetce,voskové pasty,laky,lepidlá)
|
55,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
MY HOME, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 013/2017
|
telefónne hovory
|
19,99 |
s DPH |
Zmluva z 29.12.2014, Dodatok z 19.12.2016
|
zml 016/2016
|
07.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
09.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 011/2017
|
odber zemného plynu (1.2.-28.2.2017)
|
577,00 |
s DPH |
Zmluva 805651 z 1.7.2004
|
|
06.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
09.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 004/2017
|
spevníky Slávik Slovenska 2017
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
ARES spol. s r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 010/2017
|
elektrická energia (1.1.-28.2.2017)
|
686,00 |
s DPH |
Zmluva 5100618347S/2011, Dodatok zo 16.3.2015
|
zml 006/2015
|
03.02.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
09.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 003/2017
|
lyžiarky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
Sport Retter, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 009/2017
|
materiál pre ZÚ (aranžérske,kreatívne potreby)
|
115,33 |
s DPH |
obj 002/2017
|
|
27.01.2017 |
Ľudmila Maneková |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
27.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 002/2017
|
materiál pre ZÚ (aranžérske,kreatívne potreby)
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Ľudmila Maneková |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 008/2017
|
materiál pre ZÚ (aranžérske,kreatívne potreby)
|
16,88 |
s DPH |
obj 001/2017
|
|
25.01.2017 |
Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 001/2017
|
materiál pre ZÚ (aranžérske,kreatívne potreby)
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
25.01.2017 |
|
Zmluva |
zml 002/2017
|
Kolektívna zmluva 2017
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
ZO OZ PŠaV pri Centre voľného času PRIMA |
|
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 007/2017
|
vodné, stočné, zrážky (7.10.2016-13.1.2017)
|
108,22 |
s DPH |
Zmluva 90/04/PO/138/369 z 2.2.2004
|
|
23.01.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 006/2017
|
odber zemného plynu (1.1.-31.1.2017)
|
595,00 |
s DPH |
Zmluva 805651 z 1.7.2004
|
|
20.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
Zmluva |
zml 001/2017
|
Nájomná zmluva
|
3.50/hod |
bez DPH |
|
|
20.01.2017 |
Základná škola Slovinky |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
fa - dobropis 1/2017
|
odber zemného plynu - vyúčtovanie 2016
|
-602,74 |
s DPH |
Zmluva 805651 z 1.7.2004
|
|
20.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 005/2017
|
elektrická energia - vyúčtovanie 2016
|
88,39 |
s DPH |
Zmluva 5100618347S/2011, Dodatok zo 16.3.2015
|
zml 006/2015
|
17.01.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 004/2017
|
telefónne hovory
|
17,99 |
s DPH |
Zmluva z 22.2.2013, Dodatok zo 4.11.2016
|
zml 013/2016
|
12.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
25.01.2017 |
25.01.2017 |