|
|
Faktúra |
fa 041/2019
|
materiál pre ZÚ (zberač+košík na loptičky)
|
103,40 |
s DPH |
obj 017/2019
|
|
28.03.2019 |
Róbert Valuch |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
fa 001/2019
|
výkon zodpovednej osoby za 1/2019
|
27,60 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
zml 003/2018
|
08.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
fa 011/2023
|
výkon zodpovednej osoby za 2/2023
|
27,60 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby z 20.4.2018, Dodatok z 30.8.2019
|
zml 003/2018, zml 005/2019
|
01.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
fa 009/2019
|
telefónne hovory
|
25,90 |
s DPH |
Dodatok z 15.12.2016, Dodatok z 27.12.2018
|
zml 017/2016, zml 015/2018
|
25.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
fa 008/2019
|
vodné, stočné, zrážková voda (9.10.2018-11.1.2019)
|
143,21 |
s DPH |
Zmluva číslo 734/238/18Pv
|
zml 005/2018
|
24.01.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
24.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
fa 007/2019
|
odber zemného plynu (1.1.-31.1.2019)
|
614,00 |
s DPH |
Zmluva 805651 z 1.7.2004
|
|
17.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
fa 006/2019
|
telefónne hovory
|
1,79 |
s DPH |
Zmluva 154042006 zo 6.4.2006
|
|
14.01.2019 |
SWAN, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
fa 005/2019
|
zapožičanie stolného futbalu na rok 2019
|
1,00 |
bez DPH |
Zmluva o výpožičke z 23.2.2009
|
|
14.01.2019 |
Mesto Krompachy |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
fa 004/2019
|
telefónne hovory
|
18,00 |
s DPH |
Zmluva z 22.2.2013, Dodatok zo 16.8.2018
|
zml 007/2018
|
10.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
fa 003/2019
|
elektrická energia (1.12.-31.12.2018)
|
115,79 |
s DPH |
Zmluva 5100618347S/2011 z 10.1.2011, Dodatok zo 16.3.2015
|
zml 006/2015
|
08.01.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
fa 002/2019
|
telefónne hovory
|
19,99 |
s DPH |
Zmluva z 29.12.2014, Dodatok z 19.12.2016
|
zml 016/2016
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
fa 144/2018
|
telefónne hovory
|
32,50 |
s DPH |
Dodatok z 15.12.2016
|
zml 017/2016
|
27.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 010/2019
|
materiál pre ZÚ (papiernictvo)
|
83,99 |
s DPH |
obj 002/2019
|
|
30.01.2019 |
Dagmar Kunová Papiernictvo Domino |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
31.01.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
fa 143/2018
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
200,00 |
s DPH |
obj 057/2018
|
|
20.12.2018 |
Vladimír Puchala PV Plus Drogéria |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 142/2018
|
materiál pre ZÚ (papiernictvo)
|
301,51 |
s DPH |
obj 056/2018
|
|
20.12.2018 |
Dagmar Kunová Papiernictvo Domino |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 141/2018
|
kancelárske potreby (tonery)
|
184,00 |
s DPH |
obj 058/2018
|
|
20.12.2018 |
ADCOMP, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 140/2018
|
všeob. materiál (nožnice, kliešte, farby, náplne do tavnej pištole)
|
87,56 |
s DPH |
obj 055/2018
|
|
19.12.2018 |
Matej Stajsko - BUTTY |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
19.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 018/2023
|
materiál pre ZÚ (spevníky Slávik Slovenska 2023)
|
9,00 |
bez DPH |
obj 004/2023
|
|
16.02.2023 |
ARES spol. s r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
16.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
fa Z-001/2023
|
webinár "Ako lepšie riadiť školu"
|
15,00 |
s DPH |
obj 005/2023
|
|
16.02.2023 |
EDUSTEPS |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
16.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
fa 139/2018
|
údržba PC, grafické úpravy, aktualizácia webstránky
|
108,00 |
bez DPH |
obj 053/2018
|
|
12.12.2018 |
Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
12.12.2018 |
13.12.2018 |