|
|
Faktúra |
fa 028/2017
|
kovové regály
|
117,00 |
s DPH |
obj 010/2017
|
|
09.03.2017 |
CZEMAG a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
09.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 025/2017
|
materiál pre ZÚ (servítky,pierka,stuhy,čipky)
|
89,12 |
bez DPH |
obj 011/2017
|
|
07.03.2017 |
Dekoria s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
07.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 023/2017
|
telefónne hovory
|
19,99 |
s DPH |
Zmluva z 29.12.2014, Dodatok z 19.12.2016
|
zml 016/2016
|
07.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
09.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 024/2017
|
lyžiarky
|
295,00 |
s DPH |
obj 003/2017
|
|
07.03.2017 |
SPORT RETTER, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
09.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fa Z-002/2017
|
materiál pre ZÚ (tavná pištoľ, tavné tyčinky)
|
66,35 |
s DPH |
obj 012/2017
|
|
06.03.2017 |
Lukáš Urbanec |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
06.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 012/2017
|
materiál pre ZÚ (tavná pištoľ,tavné tyčinky)
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Lukáš Urbanec |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 011/2017
|
materiál pre ZÚ (servítky,pierka,stuhy,čipky)
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
03.03.2017 |
Dekoria s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 010/2017
|
kovové regály
|
117,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
CZEMAG a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 022/2017
|
odber zemného plynu (1.3.-31.3.2017)
|
544,00 |
s DPH |
Zmluva 805651 z 1.7.2004
|
|
02.03.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
06.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 021/2017
|
kovové regály, police
|
100,00 |
s DPH |
obj 009/2017
|
|
28.02.2017 |
CZEMAG a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
28.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 009/2017
|
kovové regály, police
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
CZEMAG a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fa Z-001/2017
|
služby STP APV 2/2017-1/2018
|
155,35 |
s DPH |
Zmluva R_00085/2008 z 15.1.2008
|
|
21.02.2017 |
IVES Košice |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
28.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 020/2017
|
telefónne hovory
|
2,35 |
s DPH |
Zmluva 154042006 zo 6.4.2006
|
|
21.02.2017 |
SWAN, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
23.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 018/2017
|
materiál pre ZÚ (papiernictvo)
|
99,88 |
s DPH |
obj 007/2017
|
|
17.02.2017 |
Dagmar Kunová Papiernictvo Domino |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
23.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 017/2017
|
telefónne hovory
|
20,96 |
s DPH |
Zmluva A1513289 z 12.10.2004, Dodatťok z 30.10.2014, Zmluva A6153108 zo 14.2.2012, Dodatok zo 14.2.2012
|
|
17.02.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
17.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 019/2017
|
kuchynský robot, lepiaca tavná pištoľ
|
145,27 |
s DPH |
obj 008/2017
|
|
17.02.2017 |
Samuel Čiasnoha - Electronic Bros. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
23.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 016/2017
|
telefónne hovory
|
17,99 |
s DPH |
Zmluva z 22.2.2013, Dodatok zo 4.11.2016
|
zml 013/2016
|
13.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
20.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 008/2017
|
kuchynský robot, lepiaca tavná pištoľ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Samuel Čiasnoha - Electronic Bros. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 007/2017
|
materiál pre ZÚ (papiernictvo)
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Dagmar Kunová Papiernictvo Domino |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 015/2017
|
telefónne hovory
|
2,08 |
s DPH |
Zmluva 154042006 zo 6.4.2006
|
|
10.02.2017 |
SWAN, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
20.02.2017 |
23.02.2017 |