|
|
Faktúra |
fa 018/2018
|
telefónne hovory
|
16,99 |
s DPH |
Zmluva z 22.2.2013, Dodatok zo 4.11.2016
|
zml 013/2016
|
13.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
21.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 017/2018
|
telefónne hovory
|
2,75 |
s DPH |
Zmluva 154042006 zo 6.4.2006
|
|
13.02.2018 |
SWAN, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
21.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 016/2018
|
materiál pre ZÚ (maľovanie na tvár, karneval.set)
|
84,18 |
s DPH |
obj 006/2018
|
|
08.02.2018 |
Marek Byrtus |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 015/2018
|
telefónne hovory
|
20,32 |
s DPH |
Zmluva z 29.12.2014, Dodatok z 19.12.2016
|
zml 016/2016
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 014/2018
|
spevníky Slávik Slovenska 2018
|
10,00 |
s DPH |
obj 005/2018
|
|
06.02.2018 |
ARES spol. s r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 013/2018
|
odber zemného plynu (1.2.-28.2.2018)
|
553,00 |
s DPH |
Zmluva 805651 z 1.7.2004
|
|
06.02.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 006/2018
|
materiál pre ZÚ (maľovanie na tvár, karneval.set)
|
84,18 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Marek Byrtus |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 012/2018
|
vodné, stočné, zrážková voda (10.10.2017-26.1.2018)
|
134,54 |
s DPH |
Zmluva 90/04/PO/138/369 z 2.2.2004
|
|
05.02.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 011/2018
|
materiál pre ZÚ (servítky)
|
14,88 |
bez DPH |
obj 001/2018
|
|
02.02.2018 |
Decorpress s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
02.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 005/2018
|
spevníky Slávik Slovenska 2018
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
ARES spol. s r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 009/2018
|
čistiace prostriedky
|
83,80 |
s DPH |
obj 003/2018
|
|
31.01.2018 |
Vladimír Puchala PV Plus Drogéria |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
31.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 008/2018
|
materiál pre ZÚ (papiernictvo)
|
83,20 |
s DPH |
obj 002/2018
|
|
31.01.2018 |
Dagmar Kunová Papiernictvo Domino |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
31.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 010/2018
|
OOP + pracovné náradie
|
83,12 |
s DPH |
obj 004/2018
|
|
31.01.2018 |
Matej Stajsko - BUTTY |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
31.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 004/2018
|
OOP + pracovné náradie
|
85,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Matej Stajsko - BUTTY |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
30.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 002/2018
|
materiál pre ZÚ (papiernictvo)
|
85,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Dagmar Kunová Papiernictvo Domino |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
30.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 003/2018
|
čistiace prostriedky
|
85,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Vladimír Puchala PV Plus Drogéria |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
30.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 001/2018
|
materiál pre ZÚ (servítky)
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Decorpress s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
30.01.2018 |
|
Zmluva |
zml 001/2018
|
Kolektívna zmluva 2018
|
|
bez DPH |
|
|
26.01.2018 |
ZO OZ PŠaV pri Centre voľného času PRIMA |
|
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 007/2018
|
telefónne hovory
|
25,39 |
s DPH |
Dodatok z 15.12.2016
|
zml 017/2016
|
25.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
25.01.2018 |
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 006/2018
|
odber zemného plynu (1.1.-31.1.2018)
|
571,00 |
s DPH |
Zmluva 805651 z 1.7.2004
|
|
19.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
24.01.2018 |
30.01.2018 |