|
Zmluva |
zml 003/2018
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
23.-/mesiac |
bez DPH |
|
|
20.04.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 055/2018
|
telefón Gigaset A220
|
1,00 |
s DPH |
Kúpna zmluva z 11.4.2018
|
zml 002/2018
|
17.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
11.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 054/2018
|
optický valec Lexmark
|
55,20 |
s DPH |
obj 028/2018
|
|
17.04.2018 |
AKA servis, spol. s r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
18.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 052/2018
|
elektrická energia (1.3.-31.3.2018)
|
119,08 |
s DPH |
Zmluva 5100618347S/2011 z 10.1.2011, Dodatok zo 16.3.2015
|
zml 006/2015
|
13.04.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
16.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 028/2018
|
optický valec Lexmark
|
55,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
AKA servis, spol. s r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 027/2018
|
výkon zodpovednej osoby
|
23.-/mesiac |
bez DPH |
|
|
13.04.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 053/2018
|
vodné, stočné, zrážková voda (27.1.2018-6.4.2018)
|
96,30 |
s DPH |
Zmluva 90/04/PO/138/369 z 2.2.2004
|
|
13.04.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
16.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 050/2018
|
telefónne hovory
|
20,26 |
s DPH |
Zmluva z 29.12.2014, Dodatok z 19.12.2016
|
zml 016/2016
|
12.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
12.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 051/2018
|
členský poplatok r.2018
|
60,00 |
bez DPH |
Zápisnica z Valného zhromaždenia ACVČ SR
|
|
12.04.2018 |
Asociácia centier voľného času SR |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
12.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 049/2018
|
telefónne hovory
|
16,99 |
s DPH |
Zmluva z 22.2.2013, Dodatok zo 4.11.2016
|
zml 013/2016
|
11.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
12.04.2018 |
17.04.2018 |
|
Zmluva |
zml 002/2018
|
Kúpna zmluva (telefón Gigaset A220)
|
1,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
11.04.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 026/2018
|
diagnostika, oprava tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
AKA servis, spol. s r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 048/2018
|
telefónne hovory
|
1,39 |
s DPH |
Zmluva 154042006 zo 6.4.2006
|
|
10.04.2018 |
SWAN, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
12.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 046/2018
|
odber zemného plynu (1.4.-30.4.2018)
|
286,00 |
s DPH |
Zmluva 805651 z 1.7.2004
|
|
09.04.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
12.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 047/2018
|
služby technika BOZP a PO (1,2,3/2018)
|
100,00 |
bez DPH |
Zmluva z 20.12.2014
|
zml 018/2014
|
09.04.2018 |
Filip Šamaj |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
12.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 044/2018
|
účasť na workshope (Ma-maison)
|
60,00 |
s DPH |
obj 018/2018
|
|
29.03.2018 |
Paciga s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
29.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 043/2018
|
floorbal.hokejky, čepele, loptičky, chrániče, prilby
|
649,55 |
s DPH |
obj 022/2018
|
|
29.03.2018 |
SPORT RETTER, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
29.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 042/2018
|
všeob.materiál (údržba)
|
83,90 |
s DPH |
obj. 015/2018
|
|
29.03.2018 |
Matej Stajsko - BUTTY |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
29.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 039/2018
|
materiál pre ZÚ (farby, laky, štetce, vosky)
|
125,90 |
s DPH |
obj 025/2018
|
|
28.03.2018 |
Paciga s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 041/2018
|
športové súpravy s potlačou
|
600,00 |
s DPH |
obj 023/2018
|
|
28.03.2018 |
Gama print, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
28.03.2018 |
28.03.2018 |