|
|
Faktúra |
A1940361
|
materiál pre LPT (papiernictvo)
|
45,70 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
06.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FV20231027
|
materiál pre ZÚ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
SooF s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FV20230390
|
materiál pre ZÚ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
SooF s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1421319893
|
Telekomunikačné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230198
|
Činnosť technika BOZP, PO za 4,5,6,/2023
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Filip Šamaj |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
11.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/24
|
Preprava detí LPT (1., 2., 3. turnus)
|
460,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Tomáš Dolný - tombus |
Centrum voľného času PRIMA |
Slávka Šmidová |
riaditeľka |
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8669314511
|
Zemný plyn
|
98,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023070640
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2023
|
27,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
03.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20234266
|
Sytémová podpora zvýšená o infláciu
|
197,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
MADE spol. s r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230077
|
Elektromontážne práce, mat.
|
299,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
ZAHY s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/23
|
Oprava závad. el. + revízia
|
299,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
ZAHY s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Slávka Šmidová |
riaditeľka |
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2306003
|
Údržba softvéru a PC. Odznaky
|
84,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
03.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FV202024
|
materiál pre ZÚ (papiernictvo)
|
190,22 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Dagmar Kunová Papiernictvo Domino |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329781780
|
Telekom - služby
|
26,20 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2012760606
|
Nôž do kosačky
|
13,49 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
FAST PLUS, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Slávka Šmidová |
riaditeľka |
20.06.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202304
|
Prenájom priestorov telocvične
|
1 930,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Základná škola Krompachy |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/17
|
Údržba softvéru a PC, grafické práce, aktualizácia web.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329266402
|
Poplatok za telekom. služby
|
16,01 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/22
|
Tonery
|
245,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
FOCUS-computer s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Slávka Šmidová |
riaditeľka |
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230101076
|
tonery
|
245,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
FOCUS-computer s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
09.06.2023 |
12.06.2023 |