|
|
Faktúra |
fa 043/2020
|
vodné, stočné, zrážková voda (21.1.2020-30.4.2020)
|
120,10 |
s DPH |
Zmluva číslo 734/238/18Pv
|
zml 005/2018
|
11.05.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
14.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
fa 042/2020
|
elektrická energia (1.4.-30.4.2020)
|
135,40 |
s DPH |
Zmluva 5100618347S/2011 z 10.1.2011, Dodatok z 18.3.2019
|
zml 002/2019
|
11.05.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
14.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
fa 041/2020
|
odber zemného plynu (1.5.-31.5.2020)
|
75,00 |
s DPH |
Zmluva 805651 z 1.7.2004
|
|
05.05.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
fa 039/2020
|
PZS za 1.1.2020 - 31.3.2020
|
87,00 |
s DPH |
Zmluva č. 816/19/PZS/KE zo 16.8.2019
|
zml 004/2019
|
04.05.2020 |
Haspo.sk s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
04.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
fa 040/2020
|
výkon zodpovednej osoby za 5/2020
|
27,60 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby, Dodatok č. 1 z 30.8.2019
|
zml 003/2018 zml 005/2019
|
04.05.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
fa 038/2020
|
telefónne hovory
|
25,50 |
s DPH |
Dodatok z 27.12.2018
|
zml 015/2018
|
24.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
Zmluva |
zml 002/2020
|
Zmluva č. 10/2020 o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
|
108,90 |
bez DPH |
|
|
17.04.2020 |
Obec Richnava |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
20.04.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
1.Q.2020 - zákazky malého rozsahu (§10 odst.10)
|
Súhrnná správa 1.Q.2020
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
15.04.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
1.Q.2020 - zákazky s nízkou hodnotou (§117)
|
Súhrnná správa 1.Q.2020
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
fa 037/2020
|
telefónne hovory
|
18,00 |
s DPH |
Zmluva z 22.2.2013, Dodatok zo 16.8.2018
|
zml 007/2018
|
14.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
17.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
fa 036/2020
|
elektrická energia (1.3.-31.3.2020)
|
239,09 |
s DPH |
Zmluva 5100618347S/2011 z 10.1.2011, Dodatok z 18.3.2019
|
zml 002/2019
|
14.04.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
17.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
fa 035/2020
|
odber zemného plynu (1.4.-30.4.2020)
|
196,00 |
s DPH |
Zmluva 805651 z 1.7.2004
|
|
03.04.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
03.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
fa 034/2020
|
výkon zodpovednej osoby za 4/2020
|
27,60 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby, Dodatok č. 1 z 30.8.2019
|
zml 003/2018 zml 005/2019
|
01.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
03.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
fa 033/2020
|
služby technika BOZP a PO (1,2,3/2020)
|
100,00 |
bez DPH |
Zmluva z 20.12.2014
|
zml 018/2014
|
31.03.2020 |
Filip Šamaj |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
31.03.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
fa 032/2020
|
materiál pre ZÚ (papiernictvo)
|
60,00 |
s DPH |
obj 013/2020
|
|
27.03.2020 |
Dagmar Kunová Papiernictvo Domino |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
31.03.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
fa 031/2020
|
telefónne hovory
|
25,50 |
s DPH |
Dodatok z 27.12.2018
|
zml 015/2018
|
25.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
25.03.2020 |
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
fa 030/2020
|
šijací stroj
|
300,00 |
s DPH |
obj 012/2020
|
|
25.03.2020 |
Samuel Čiasnoha - Electronic Bros. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
25.03.2020 |
25.03.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 013/2020
|
materiál pre ZÚ (papiernictvo)
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
Dagmar Kunová Papiernictvo Domino |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
fa 028/2020
|
materiál pre ZÚ (papiernictvo)
|
199,86 |
s DPH |
obj 007/2020
|
|
20.03.2020 |
Dagmar Kunová Papiernictvo Domino |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
24.03.2020 |
25.03.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 012/2020
|
šijací stroj
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
Samuel Čiasnoha - Electronic Bros. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
25.03.2020 |