|
Zmluva |
zml 019/2014
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Biznis linka 200
|
19.99/mesačne |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
Zmluva |
zml 020/2014
|
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Obec Richnava |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 140/2014
|
tonery
|
503,80 |
s DPH |
obj 048/2014
|
|
29.12.2014 |
Electronic Bros. Samuel Čiasnoha |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 139/2014
|
vodné, stočné, zrážky
|
93,49 |
s DPH |
Zmluva 90/04/PO/138/369 z 2.2.2004
|
|
29.12.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 138/2014
|
materiál pre ZÚ (vianočné dekorácie)
|
73,76 |
s DPH |
obj 069/2014
|
|
23.12.2014 |
KRuBER s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 130/2014
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
500,00 |
s DPH |
obj 047/2014
|
|
22.12.2014 |
GMT Drogéria s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 131/2014
|
kancelárske potreby
|
599,26 |
s DPH |
obj 063/2014
|
|
22.12.2014 |
Dagmar Kunová, Papiernictvo DOMINO |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 132/2014
|
archivačné skrine, kartotéky
|
1 231,79 |
s DPH |
obj 059/2014
|
|
22.12.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 134/2014
|
farby (strecha,plot),štetce,riedidla,vod.batérie,WC-komplet
|
700,00 |
s DPH |
obj 066/2014
|
|
22.12.2014 |
SIGMA plus I, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 133/2014
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
450,00 |
s DPH |
obj 055/2014
|
|
22.12.2014 |
GMT Drogéria s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 135/2014
|
rekonštrukcia vchodovej bránky, doprava
|
100,00 |
s DPH |
obj 067/2014
|
|
22.12.2014 |
SIGMA plus I, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 136/2014
|
materiál pre ZÚ (stolný tenis,tenis,futbal)
|
1 999,60 |
s DPH |
obj 060/2014
|
|
22.12.2014 |
Sport Retter, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 137/2014
|
materiál pre ZÚ (floorball), lyžiarky,lyže
|
1 999,80 |
s DPH |
obj 064/2014
|
|
22.12.2014 |
Sport Retter, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
Zmluva |
zml 018/2014
|
Zmluva č. 4/2015 (PPO, BOZP)
|
100.-/štvrťročne |
s DPH |
|
|
20.12.2014 |
Filip Šamaj |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
obj 069/2014
|
materiál pre ZÚ (vianočné dekorácie)
|
73,76 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
KRuBER s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
obj 066/2014
|
farby (strecha,plot),štetce,riedidla,vod.batérie,WC-komplet
|
700,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
SIGMA plus I, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
obj 067/2014
|
rekonštrukcia vchodovej bránky, doprava
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
SIGMA plus I, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
obj 068/2014
|
pobyt v rekreačnom zariadení (členovia ZÚ)
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
JM - Green s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
obj 065/2014
|
svietidla,karaoke,notebook,váhy,CDprehrávač,batérie,
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Electronic Bros. Samuel Čiasnoha |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 129/2014
|
stravné lístky
|
954,37 |
s DPH |
obj 056/2014
|
|
19.12.2014 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.12.2014 |