|
|
Faktúra |
fa 040/2015
|
preprava členov ZÚ
|
199,10 |
s DPH |
obj 006/2015
|
|
13.05.2015 |
Spišbus s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 008/2015
|
preprava členov ZÚ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Spišbus s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 039/2015
|
telefónne hovory
|
26,06 |
s DPH |
A1513289 z 12.10.2004, A6153108 zo 14.2.2012
|
|
11.05.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 038/2015
|
telefónne hovory
|
21,12 |
s DPH |
Zmluva z 22.2.2013, Dodatok z 3.2.2015
|
zml 004/2015
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 037/2015
|
telefónne hovory
|
22,78 |
s DPH |
Zmluva z 29.12.2014
|
zml 019/2014
|
07.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 036/2015
|
odber zemného plynu
|
94,00 |
s DPH |
Zmluva 805651 z 1.7.2004
|
|
06.05.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 007/2015
|
preprava členov ZÚ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Spišbus s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 035/2015
|
elektrická energia
|
383,00 |
s DPH |
Zmluva 5100618347S/2011
|
|
04.05.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 006/2015
|
preprava členov ZÚ
|
1.10/km |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Spišbus s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 034/2015
|
vodné, stočné, zrážky
|
78,10 |
s DPH |
Zmluva 90/04/PO/138/369 z 2.2.2004
|
|
20.04.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 033/2015
|
telefónne hovory
|
3,22 |
s DPH |
Zmluva 154042006 zo 6.4.2006
|
|
16.04.2015 |
Swan, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 032/2015
|
členský poplatok r. 2015
|
60,00 |
s DPH |
Zápisnica z Valného zhromaždenia
|
|
16.04.2015 |
Asociácia centier voľného času v SR |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 031/2015
|
telefónne hovory
|
19,60 |
s DPH |
Zmluva z 22.2.2013, Dodatok z 3.2.2015
|
zml 004/2015
|
13.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 030/2015
|
odber zemného plynu
|
246,00 |
s DPH |
Zmluva 805651 z 1.7.2004
|
|
09.04.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 029/2015
|
telefónne hovory
|
37,34 |
s DPH |
A1513289 z 12.10.2004, A6153108 zo 14.2.2012
|
|
09.04.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 028/2015
|
telefónne hovory
|
20,38 |
s DPH |
Zmluva z 29.12.2014
|
zml 019/2014
|
08.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 027/2015
|
služby IVES
|
155,35 |
s DPH |
Zmluva R_00085/2008 z 15.1.2008
|
|
31.03.2015 |
IVES Košice |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 026/2015
|
služby technika BOZP a PO
|
100,00 |
s DPH |
Zmluva 4/2015 z 20.12.2014
|
zml 018/2014
|
27.03.2015 |
Filip Šamaj |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 025/2015
|
materiál pre ZÚ (Floorbal,Futbal,športové potreby)
|
671,50 |
s DPH |
obj 005/2015
|
|
25.03.2015 |
Lenka Fonfárová - CYCLONE |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 005/2015
|
materiál pre ZÚ (Floorbal,Futbal,športové potreby)
|
671,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Lenka Fonfárová - CYCLONE |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
25.03.2015 |