|
Faktúra |
fa Z-004/2017
|
ročný poplatok - doména cvckrompachy.eu
|
23,03 |
s DPH |
objednávka 24.6.2007
|
|
01.06.2017 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
05.06.2017 |
12.06.2017 |
|
Faktúra |
fa Z-002/2018
|
ročný poplatok - doména cvckrompachy.eu
|
24,23 |
s DPH |
objednávka 24.6.2007
|
|
07.06.2018 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
Faktúra |
fa Z-003/2020
|
ročný poplatok - doména cvckrompachy.eu
|
25,67 |
s DPH |
objednávka 24.6.2007
|
|
02.06.2020 |
Exo Technologies spol. s r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
Faktúra |
fa Z-002/2019
|
ročný poplatok - doména cvckrompachy.eu
|
25,67 |
s DPH |
objednávka 24.6.2007
|
|
03.06.2019 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
07.06.2019 |
26.06.2019 |
|
Faktúra |
fa 051/2014
|
preprava členov ZÚ
|
136,40 |
s DPH |
obj017/2014
|
|
28.05.2014 |
Spišbus s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
30.05.2014 |
|
Faktúra |
fa 042/2018
|
všeob.materiál (údržba)
|
83,90 |
s DPH |
obj. 015/2018
|
|
29.03.2018 |
Matej Stajsko - BUTTY |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
29.03.2018 |
29.03.2018 |
|
Faktúra |
fa Z-002/2016
|
ročný poplatok - doména cvckrompachy.eu
|
23,03 |
s DPH |
obj z 24.6.2007
|
|
01.06.2016 |
Exo Technologies, spol. s r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
09.06.2016 |
10.06.2016 |
|
Faktúra |
fa 052/2015
|
ročný poplatok - doména cvckrompachy.eu
|
23,03 |
s DPH |
obj z 24.6.2007
|
|
22.06.2015 |
Exo Technologies, spol. s r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
24.06.2015 |
|
Faktúra |
fa Z-003/2015
|
ročný poplatok - doména cvckrompachy.eu
|
23,03 |
s DPH |
obj z 24.6.2007
|
|
02.06.2015 |
Exo Technologies, spol. s r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
05.06.2015 |
|
Faktúra |
fa Z-004/2021
|
ročný poplatok doména cvckrompachy.eu
|
25,67 |
s DPH |
obj z 24.6.2007
|
|
01.06.2021 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
Faktúra |
fa 024/2022
|
stravné lístky
|
735,78 |
s DPH |
obj 7/2022
|
Komisionárska zmluva z 2.7.2012, Dodatok č. 1 z 2.7.2012
|
28.03.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
fa 142/2015
|
údržba PC
|
150,00 |
bez DPH |
obj 57/2015
|
|
18.12.2015 |
Mgr.Ľubomír Cupper - ManyOK Design |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
22.12.2015 |
|
Faktúra |
fa 100/2022
|
stravné lístky
|
615,54 |
s DPH |
obj 29/2022
|
Komisionárska zmluva z 2.7.2012, Dodatok č. 1 z 2.7.2012
|
26.10.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
27.10.2022 |
07.11.2022 |
|
Faktúra |
fa Z-003/2022
|
tlačivá - Triedna kniha pre CVČ
|
82,34 |
s DPH |
obj 24/2022
|
|
24.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
25.08.2022 |
25.08.2022 |
|
Faktúra |
fa 081/2022
|
stravné lístky
|
619,54 |
s DPH |
obj 23/2022
|
Komisionárska zmluva z 2.7.2012, Dodatok č. 1 z 2.7.2012
|
26.08.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
Faktúra |
fa 054/2015
|
preprava členov ZÚ
|
347,60 |
s DPH |
obj 14/2015, obj 015/2015
|
|
22.06.2015 |
Spišbus s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
24.06.2015 |
|
Faktúra |
fa 004/2022
|
stravné lístky
|
495,54 |
s DPH |
obj 1/2022
|
Komisionárska zmluva z 2.7.2012, Dodatok č. 1 z 2.7.2012
|
14.01.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
25.01.2022 |
26.01.2022 |
|
Faktúra |
fa 154/2015
|
kalkulačka, skartovačka, ponorný mixér, žiarovky, batérie
|
190,00 |
s DPH |
obj 080/2015
|
|
30.12.2015 |
Electronic Bros. Samuel Čiasnoha |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
30.12.2015 |
|
Faktúra |
fa 151/2015
|
rebrík, vysokotlakový čistič
|
564,00 |
s DPH |
obj 079/2015
|
|
29.12.2015 |
SIGMA plus I, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
30.12.2015 |
|
Faktúra |
fa 152/2015
|
pobyt v rekreačnom zariadení (členovia ZÚ Futbal Slovinky)
|
493,98 |
s DPH |
obj 078/2015
|
|
29.12.2015 |
JM - Green s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
30.12.2015 |